对税收政策提建议 对税收政策提建议怎么写
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于对税收政策提建议的问题,于是小编就整理了2个相关介绍对税收政策提建议的解答,让我们一起看看吧。
企业该如何合理避税?税收优惠政策有哪些?
合理合法节约税负,在国内最常见的就是入驻有税收优惠政策的地区,比如重庆黔江,就是注册制,因为是总部经济招商,所以也比较适合外地企业,并且政策稳定,到今年长达8年之久,其增值税和企业所得按照地方留存的30%-50%财政奖励,个人独资企业核定征收,核定后个人所得税税率0.5%-3.1%,综合税率5.93%
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目前一般纳税人除了国家的普惠性政策比如西部大开发对于企业所得税方面的税收优惠政策外,还有一些地方性的税收优惠政策,通常是在一些经济开发区,招商园区或者一些经济发展相对贫困落后的地区,地方政府通过出台一些地方性的税收优惠政策,吸引外地企业入驻,增加地方的财政收入。
具体政策就是企业在园区成立一般纳税人的有限公司,能享受高额的财政奖励政策,企业可以通过迁移主体公司或者是在园区成立新公司、子公司或者分公司的形式,将税收缴纳在当地,就可以得到地方财政留存部分的的税收奖励返还。
目前全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。
企业只需要将企业注册在当地,即可享受当地政府税收上的财政扶持。
有限公司财政扶持比例:根据年纳税额,企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的:70%-90%
兑现时间:纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式:根据实际情况和税收区域的要求,可以采用设立分公司、新公司,或是注册地迁移等方式入驻。
具体政策如下:
《梅梅谈税》专注于园区招商,利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税!
小编平台是一家招商引资的平台,对接国内多个税收优惠园区,服装企业将企业设立在小编平台对接的税收优惠园区,可以享受高额的税收扶持奖励
操作的方法
可以在税收优惠园区设立分公司、子公司或新公司的形式进行业务分包、分流到税收优惠园区设立的分公司、子公司或新公司,,然后税收优惠园区设立的分公司、子公司或新公司在当地纳税,享受当地高额的税收扶持与奖励。
设立在税收优惠园区需要注意的问题
准备创业开个贸易公司,想了解基本的税务知识,有什么好的建议吗?
我的建议-专业的事情交给专业的人去做,不要事事亲力亲为。当然,在初创阶段,作为企业老板来说,尽量学习一点基本的税务知识,只有好处,没有坏处。税法的政策范围太广,政策一直在变化,作为一个企业老板,你学不过来。
首先,目前我国的税种有整整18个。主要的税种包括增值税、企业所得税、个人所得税、消费税等等,光把税种的名字记住,你可能都要花上一天时间。作为创业者,你肯定是非常忙碌的,应该把主要精力放在自己更擅长的事情上。
其次,我国的税法还一直处在改革进行时的状态。主要的税种,像增值税、消费税都还没立法,个税法刚刚实施,政策的变化是接二连三,目不暇接,连税务干部和专业的中介机构都不一定掌握得非常好,何况非专业人群呢?
即便你天赋异禀,精力充沛,掌握了不少税法知识。你付出的代价和获得的收益是不成比例的,没有必要十八般武艺样样精通。
俗话说,隔行如隔山。要想掌握得比较好,肯定要花费你不少精力和时间。你费了好大劲儿,掌握了一些皮毛,但是具体到政策层面,可以说你还是七窍只通了六窍-还有一窍不通。况且,国家对税收的征管水平越来越高,越来越严密,税法遵从成本也会日益提高。
一旦违法,企业付出的代价会很大。不如投入有限的精力去做更有价值,更有回报的事,把企业做大做强,不要过于纠结这方面。
建议创业者聘用一名专业负责的财务人员或者委托中介机构来办理涉税业务。通过关注税务部门的宣传资料掌握应知应会的知识。
作为税务机关来说,办理涉税业务并不难,往往更花费精力的是在与纳税人的沟通上。很多中小业主觉得时间不宝贵,自己搞不懂却要自己办。这种情况下,沟通成本很高,税企双方的体验感受都不好。应该改变思维,专业的事交给专业的人去做,不要心疼金钱,要心疼时间!
我们的税收一定会朝着发达国家的方向发展,税收的事,让中介机构来干,让专业人士来干。《肖申克的救赎》里面有一个情节,主人公安迪就是凭借自己的专业财税知识帮助整个监狱的干部报税,筹划税收,从而为自己争取了一个较好的待遇。
在学习基本税务知识方面,可以关注税务的公众号,网站,宣传册等,学习一点涉税知识。或者交一两个专业的财务朋友、税局朋友,都是不错的方式。
[困困账坊认为]:法律法规的普遍约束力在国家强制力的支撑下,商量的余地比较有限。了解基本的税务知识,目的就是让负责人引起重视,有了“态度”的趋策,才能在“行为”上给予约束。主要包括:企业类型、需要缴纳的税种、常见的税收优惠政策这三个方面的内容。
企业分两大类:法人企业与非法人企业,如果你想利用股东资格,对个人财产进行保护,那就选择法人企业;但是如果你发现自己的经营规模并不大,仅仅是一个小作坊,还想要享受国家的一些税收优惠政策,那么个体工商户成为了你不错的选择,具体如下:
<一>法人企业(主要以公司制企业为主,比如有限责任公司、股份有限公司)的特点:
1、资本的多样性:由于公司的股份可以自由转让,那么他能很好的吸引社会上的闲散资金组成利益共同体,成就自己的核心竞争力,资源共享,优势互补;
2、决策的独立性:企业在董事会的授权下可以根据自己的真实情况独立思考,自主实践,不会依附于任何的外来精神和政治力量,享受在社会关系中的权力,履行应尽的责任义务;
3、责作的有限性:法律已经为股东提供了有限责任保护,所以法人企业中的股东是以自己的出资额为限对公司的债务承担责任,不会涉及家庭财产与个人财产,为股东附予了基本的生活保障。
<二>非法人企业(个体工商户、个人独资企业、合伙企业、公司的分公司等分支机构等)的特点:
1、责任的无限性:"非法人企业“是依附于自然人的组织体,所以不能像“法人企业”那样具有独立的民事权力能力与民事行为能力,当企业发生困难时,负责人的个人财产需要承担连带责任;
2、股东关系:“非法人企业”的股东关系简单,通常为经营人一人或熟知的几个朋友,沟通方便,决策穿透性较强,它可以瞬息把握市场动态,随时调整“船头”。
问题提出来后,有很多都给了比较专业的税务知识回答! 下面说些不一样的吧:贸易公司成立的初衷是什么?也就是说你是想做内贸、外贸还是边贸? 这点很重要,也决定了你所想要了解的税务知识!各有不同,利弊很大!想要了解基本的税务知识,我看还是不需要,了解下其它的税务知识 还是很重要的!!
其实对于创业期的老板来说,有您这样的想法是普遍存在的;既想当老板,又想把会计的活也给干了;特别能理解的是,能省一笔就是一笔!就连前期的注册到登记老板都不想花一分钱的想自己做。
一、税务登记当公司注册成立(于营业执照日期为准),在于30日内去税务做实名信息采集;
实名信息采集的内容有:
1.法人手持身份证原件与财务负责人及办税人去税务大厅做采集;注意的是:三者可以是一个人,但是一般建议至少两个人;不管哪种方式都得有法人;
2.税务大厅实名采集完后核定主税种(增值税、企业所得税、附加税)
3.税种核定完之后如果涉及到开票,那还要一并办理并开通开票盘(金税盘和税控盘,对这两个的介绍公众号中有专门讲解),开盘是480元(200税盘钱+280元的年费);领发票等工作就结束了
4.需要你注意的是,以上流程走完之后跟税务人员多一句嘴问问:“我的主管税务分局是哪里?专管员是谁?没有没有联系方式等等”再去税务分局核定小税种,比如:水利基金、工会经费、文化事业建设费等等,从2019年1月1日之后我们当地的税务分局核定小税种,坐标就不打了,以当地税务局的要求为准;基本的流程是不变的
以上就是税务登记时需要做的准备及流程;
1.个体户
一定有:增值税及附加税(附加税包括教育费附加、城市建设维护税、地方教育费附加)、印花税(印花税有很多种,但在这说的是资金账簿印花税)、个体户生产经营性所得(个税的一种)
可能有:文化事业建设税(行业不一样,有些有,有些没有;比如:广告行业和娱乐行业会有)、工会经费(这个东西我到目前没有搞懂,我们企业没有工会但是会费有;无语……)
对于初创公司,了解和知晓一些税务知识是创业环节中的重要一环,公司成立之后就需要建立账套记账报税,做账涉及到进销项发票、银行流水、社保工资等。
1. 记账 会计根据每月审核无误的票据来登记会计账簿、编制财务报表。
2. 报税 纳税人在申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。囯税地税报道后的次月就要开始报税。报税时间一般为每月15日前申报上月的税,遇到国家法定节假曰和周末顺延。
3. 基础税种
a.增值税 对商品在流转过程中产生的增值部分作为征税对象所征收的税种,税率为16%、10%、6%、5%、3%、0。一般纳税人公司每个月都要申报增值税,小规模纳税人每个季度报一次增值税。
b.企业所得税 对企业取得的生产经营所得和其他所得作为征税对象所征收的税种,税率为25%或者20%。
c.印花税 对合同、凭证、书据、账簿及权利许可证等文件征收的一种税,例如购销合同按购销金额0.3‰贴花,财产租赁合同按租赁金额1‰贴花等。
4. 电子商务少缴税 目前我过对电子商务的税务规定还不是很明确,但在网上销售货物也需要缴纳增值税。电子商务少缴税是印花税。根据国家税务总局的规定,在供需经济活动中使用电话、计算机联网订货、没有开具书面凭证的,暂不贴花。
到此,以上就是小编对于对税收政策提建议的问题就介绍到这了,希望介绍关于对税收政策提建议的2点解答对大家有用。