税收筹划的历史 税收筹划的历史背景
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于税收筹划的历史的问题,于是小编就整理了2个相关介绍税收筹划的历史的解答,让我们一起看看吧。
什么是税务筹划?
我是北京雏菊控股集团的税务策划人员对于企业节税而言,很是重要的,如果又一些不懂的问题可以咨询我,专门针对企业节税减免税问题,帮助很多的企业不再有税负压力欢迎大家咨询
纳税筹划和逃税的根本区别在于纳税筹划是税收优惠政策的基础上产生的,比如小规模纳税人和一般纳税人的选择。这个就会涉及纳税筹划,而且是合理的。在比如清洁员工的选择,如果选用残疾人是可以享受加计扣除优惠政策的。为公司节省一部分企业所得税。
关于【税务筹划】:
税务筹划≠偷税漏税,【税务筹划】其实就是在业务发生前通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。合理合法的税务筹划可使企业不交冤枉税,节约企业成本费用,实现利润最大化目标,实现税务零风险。
为什么国家支持税务筹划,且合法化?
美国富兰克林曾说过:“世界上只有两件事情不可避免:一是死亡,二是税收。”
虽然税收不可避免,但我们可以在法律允许的情况下,以合法的手段和方式减少缴纳税款。
税务筹划往往是利用政府给予的税务优惠政策以及企业特性税种,在业务事件发生之前进行合理筹划。是在法律允许范围内,而偷税漏税是在业务事件发生后非法手段节税。
金税三期之后,大数据比对下,税务纠错会非常容易!曾经十几年不找你的税务局,现在会主动联系你了!偷税漏税已经成为过去式,税务正规化是必然的趋势。
大趋势下,各企业面对沉重的税负,都不得不寻找突破口!税务筹划就是一个很好的方法!
税务筹划,是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。
1、"在税法规定范围内"。
说明税收筹划这件事,只允许在某个特定的法律范围之内。
2、"事先筹划和安排"。
如何进行合理的税收筹划
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展,将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。入驻园区可以享受优惠政策如下:
- 增值税以地方留存的50%~70%扶持奖励;企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持奖励;
- 财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持;
- 个人独资企业(小规模)的可以申请核定征收,核定后所得税2%,附加税0.36%;综合税负5.15%。
错误"税务筹划"都有哪些呢?
财务造假:很多企业会有两套账,一套内账一套外账,内账基本上反映真实的企业经营状况,而外账用来作为纳税基数计算税金的。
- 合同做假:人为拆分合同,例如将2000万的合同改为1000万,按1000万进行申报纳税。剩余的1000万金额不申报,也没有纳税。
- 私人走账:很多民营企业都在用的一种方式,私人账号与公司账号交易。
- 买卖发票:买卖增值税专用发票,还会涉嫌刑事犯罪。
- 骗取优惠:不符合优惠政策的资格,却通过各种方式来骗取优惠资格,来享受优惠政策。
税务筹划,来源与国外。
税务筹划,是国内外均认可的一种企业税收优化手段。
税务筹划的根本原则是:遵守现行的法律法规,合法性尤为重要。
税务筹划,贯穿企业整个运营流程。
税务筹划,说到底,就是减少企业的纳税成本,减轻企业的税负,从而助力企业更好的发展。
公司的纳税筹划一般由谁来做?
纳税筹划,是指通过对涉税业务进行策划,制作一整套完整的纳税操作方案,从而达到节税的目的。
纳税筹划可以自己做,如果财务部门的力量足够,也可以聘请专业人士来做。 四大的经理和合伙人缺的不是外快是时间……不过起码合伙人可以做独董,不损害独立性的前提下。
这个题目太大了 好的说来由财务总监来做 只所以用到总监二字 只是为表达是真正懂财税要求 并清晰知晓企业追求的 缺一不可
但现在又有几个企业具备这样的条件,这样一来就基本是老板自己决定安排了
智慧财税服务商省心办为您解答:
由于纳税筹划是纳税人对税法的能动运用,是一项专业技术性很强的策划活动。它要求筹划者要精通国家税收法律、法规,熟悉财务会计制度,更要时刻清楚如何在既定的纳税环境下,组合成能够达到实现企业财务管理目标,节约税收成本的目的。
鉴于纳税筹划的专业性,省心办建议企业主通过第三方服务商来进行纳税筹划。省心办目前已客户服务数量超过12000家,年收入同比增长率达到100%,毛利率达到70%,客户一年以上存续比例超过90%。在同行业企业中,业绩遥遥领先,并获得了良好的用户口碑。
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