税收筹划地方奖励 税收筹划地方奖励有哪些
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于税收筹划地方奖励的问题,于是小编就整理了2个相关介绍税收筹划地方奖励的解答,让我们一起看看吧。
建筑行业如何通过税收筹划“开源节流”?
建筑工程主要包括建筑设计,建筑施工。建筑设计行业大家都知道可以办理设计类型的个人独资企业,减少税收压力,是比较常用的操作模式,但是建筑施工企业怎么才可以减少税收压力呢?
建筑施工行业缺少的是材料费和人工劳务费用,建筑材料和劳务都是没有办法办理个人独资企业的。比较大型的施工企业是可以把劳务这块分包到税收洼地,享受税收奖励的。
建筑公司合理避税方案:
方案一:建筑材料方面(采购平台)可以设立一个个人独资企业作为采购平台,由个独来采购建筑材料和设备来供应给建筑安装企业,详细方案咨询税点点。
方案二:建筑劳务分包(工程服务+设计服务+安装服务等)可以设立一个个人独资来作为劳务分包商,或者工程服务商、设计公司或者安装服务商,将以上工作一部分或者多部分外包出来,用税点点提供的园区个独方案。
建筑劳务中心B和C与新建企业A签署了建筑劳务协议,A将劳务外包费用500万转给B,A将劳务外包费用500万转给C,
备注:小规模限额为500万,所以拆分为2个。
A虚增了1000万利润,则企业所得税多交1000×25%=250万元,分红个税要多交(1000-250)×20%=150万元;
综上A企业多交税合计:250+150=400万元 增值税500万÷(1+3%)×3%=14.56万元
附加税:14.56万×10%=1.46万元;
税收筹划真的能节税吗?
合理的筹划当然能节税。比如说提供建筑服务,可以通过筹划选择简易办法征收,税负仅为3%。一般计税下,如果进项税金取得有问题,税负还高于3%。所以,税收筹划必不可少。
估计很多企业老总和企业会计都听过很多的税收筹划的课程,对于税收筹划有一定的了解,对于税收筹划也是在犹豫是不是要做?小编建议大家如果大家的纳税额很高的话,那么税收筹划的空间也是很高的,相对应节税的比率也是很高,很适合进行税务筹划。
那么对于企业来说税收筹划到底能不能节税?小编给大家的答案是100%可以帮助企业节省税费。如果说你的企业纳税额很高,能够达到上百万上千万那么就很有必要做税收筹划帮助企业节省很大一笔税费,如果说纳税额比较少的话,小编认为税收筹划的空间也相应的比较少,节税比率也会相应的降低,所以最终节税额可能也不够前期的费用,所以说纳税额较少的企业没有太大的必要去做税收筹划。
税收筹划很多人都有这样的误解认为税收筹划是违法的,是偷税漏税的行为,只要税务稽查一定会被查出问题。首先我们需要确认的一个事情就是税收筹划是建立在遵守税法及其他相关法律的基础上的,通过合理运用税法政策利用税收优惠地区的税费减免政策和不同行业政府给予的税收优惠政策来帮助企业节省不必要的税费从而达到节税降负的目标。
税收筹划还是需要落实到实处,仅仅凭借着几张纸就号称可以给企业节税降负,由于部分条件不符合而无法实施,这样的例子也比比皆是,所以税收筹划它本身没有错,我们需要擦亮自己的慧眼去辨别真伪。我们最好可以提前协商,先落地筹划方案,再付款。
好了关于“税收筹划到底能不能节税”的问题,小编已经给大家叙述的很清楚,如果大家有关于税收筹划的疑问
谢谢支持
楼主这个问题问的非常好的哦~接下来我给大家解答一下~
什么是税务筹划
税务筹划是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动事先筹划和安排,尽可能地获得“节税”的税收利益。总的来说,就是纳税人获得税收最大利益的筹划方法。
税务筹划对企业的重要性
节约企业成本费用,实现利润最大化目标
税收作为企业享受政府公共服务的代价,缴纳税款是每个企业无法逃避的义务。同时,企业的利润等于收入减去成本、费用,而税款作为收入的减项,对于企业实现利润最大化目标起到至关重要的作用。企业通过对经济活动事前的安排,在合法的范围内达到降低税负的目的,不但承担了缴纳税款的义务,而且减少了企业经营成本,为企业继续扩大再生产提供了资金保障。
有利于增强企业的竞争力
税收筹划如果做的科学、合理,将会有助于提高企业的收益。企业如果能全面地了解税收的优惠政策,并且能够合理地运用,将会对企业税负在很大程度上起到减轻的作用,从而放大企业利润。
在企业的决策方面,税收也起到一定的作用,比如说,两个企业有着相似的成本结构和经营管理条件时,哪个企业的税收筹划进行的科学、合理,将会极大地提高其企业竞争力。
降低法律风险
税收筹划不同于偷税和避税,偷税漏税要受到法律制裁,避税要受反避税制约,而税收筹划则不然,它是在符合国家立法意图的情况下进行的一种合法的经济理财行为。所以合理的税务筹划,既合法又能降低企业成本,实现税务零风险。
到此,以上就是小编对于税收筹划地方奖励的问题就介绍到这了,希望介绍关于税收筹划地方奖励的2点解答对大家有用。